法院公告
综合公告
第一部分 部门概况
一、主要职能
人民法院是专门行使国家审判权的机关,负责审理辖区内刑事、民商事及行政等案件,依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。人民法院的任务是通过行使国家审判权,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷、经济纠纷、行政纠纷,维护社会主义法制和社会秩序,保护国家和公民的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义建设事业的进行。
二、部门决算单位构成情况
区法院2015年度部门决算单位构成为行政单位本级。
三、2015年度主要工作完成情况
一是狠抓各类案件的办理,多举措破解执行难题,全年受理各类案件19425件,审(执)结16966件,同比分别提升了27.44%和26.62%;二是全力服务经济社会的发展,审慎处理征地拆迁类案件,保障重大项目建设;三是打造司法公开"四平台",打造便民诉讼"多通道",加快信息化建设,全力提升司法管理效能;四是落实立案登记制,健全审判团队运行机制,推进人员分类管理,全面深化司法改革,促进公正高效司法。
第二部分 秦淮区人民法院2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,279.39 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 一、基本支出 | 55 | 7,912.11 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 二、项目支出 | 56 | 813.60 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 57 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 7,633.18 | 四、经营支出 | 58 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 59 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 584.65 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 507.88 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 8,279.39 | 本年支出合计 | 60 | 8,725.71 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 25 | 465.38 | 年末结转和结余 | 62 | 19.06 | |||
26 | 63 | 0.00 | ||||||
总计 | 27 | 8,744.77 | 总计 | 64 | 8,744.77 |
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,279.39 | 8,279.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,186.86 | 7,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 7,186.86 | 7,186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 5,735.43 | 5,735.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 70.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,279.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 7,633.18 | 7,633.18 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,279.39 | 本年支出合计 | 54 | 8,725.71 | 8,725.71 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 465.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 465.38 | 基本支出结转 | 57 | 19.06 | 19.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
收入总计 | 30 | 8,744.77 | 支出总计 | 60 | 8,744.77 | 8,744.77 | 0.00 |
财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 7,912.11 | 5,816.71 | 2,095.40 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,264.80 | 4,264.80 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 646.91 | 646.91 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 813.52 | 813.52 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 148.22 | 148.22 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,341.54 | 1,341.54 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,095.40 | 0.00 | 2,095.40 | |
30201 | 办公费 | 74.01 | 0.00 | 74.01 | |
30202 | 印刷费 | 49.78 | 0.00 | 49.78 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | |
30205 | 水费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | |
30206 | 电费 | 120.68 | 0.00 | 120.68 | |
30207 | 邮电费 | 84.73 | 0.00 | 84.73 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 143.60 | 0.00 | 143.60 | |
30211 | 差旅费 | 95.16 | 0.00 | 95.16 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 222.52 | 0.00 | 222.52 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | |
30216 | 培训费 | 41.96 | 0.00 | 41.96 | |
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 52.07 | 0.00 | 52.07 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 35.42 | 0.00 | 35.42 | |
30227 | 委托业务费 | 82.81 | 0.00 | 82.81 | |
30228 | 工会经费 | 35.24 | 0.00 | 35.24 | |
30229 | 福利费 | 494.08 | 0.00 | 494.08 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 153.88 | 0.00 | 153.88 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 398.08 | 0.00 | 398.08 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,551.91 | 1,551.91 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 60.77 | 60.77 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 517.61 | 517.61 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 393.66 | 393.66 | 0.00 | |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,725.71 | 7,912.11 | 813.60 | |||
204 | 公共安全支出 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
20405 | 法院 | 7,633.18 | 6,819.58 | 813.60 | ||
2040501 | 行政运行 | 6,068.49 | 6,068.49 | 0.00 | ||
2040502 | 一般行政管理事务 | 70.43 | 49.69 | 20.74 | ||
2040504 | 案件审判 | 851.00 | 661.40 | 189.60 | ||
2040505 | 案件执行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2040506 | 两庭建设 | 288.26 | 0.00 | 288.26 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 507.88 | 507.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类编码 | 经济分类名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 7,912.11 | 5,816.71 | 2,095.40 | |
301 | 工资福利支出 | 4,264.80 | 4,264.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 646.91 | 646.91 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,314.61 | 1,314.61 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 813.52 | 813.52 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 148.22 | 148.22 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,341.54 | 1,341.54 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2,095.40 | 0.00 | 2,095.40 |
30201 | 办公费 | 74.01 | 0.00 | 74.01 |
30202 | 印刷费 | 49.78 | 0.00 | 49.78 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
30205 | 水费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
30206 | 电费 | 120.68 | 0.00 | 120.68 |
30207 | 邮电费 | 84.73 | 0.00 | 84.73 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 143.60 | 0.00 | 143.60 |
30211 | 差旅费 | 95.16 | 0.00 | 95.16 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 222.52 | 0.00 | 222.52 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
30216 | 培训费 | 41.96 | 0.00 | 41.96 |
30217 | 公务接待费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 52.07 | 0.00 | 52.07 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 35.42 | 0.00 | 35.42 |
30227 | 委托业务费 | 82.81 | 0.00 | 82.81 |
30228 | 工会经费 | 35.24 | 0.00 | 35.24 |
30229 | 福利费 | 494.08 | 0.00 | 494.08 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 153.88 | 0.00 | 153.88 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 398.08 | 0.00 | 398.08 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,551.91 | 1,551.91 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 60.77 | 60.77 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 517.61 | 517.61 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 13.25 | 13.25 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 49.22 | 49.22 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 272.80 | 272.80 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 107.47 | 107.47 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 127.61 | 127.61 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 393.66 | 393.66 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
173.65 | 0.00 | 171.95 | 18.07 | 153.88 | 1.70 | 0.43 | 41.96 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 | ||||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 78 | ||||
国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 148 | ||||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||||
召开会议次数(个) | 3 | 参加会议人次(人) | 49 | ||||
组织培训次数(个) | 26 | 参加培训人次(人) | 495 | ||||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况 |
机关运行经费支出决算表
公开11表 | ||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 机关运行经费支出决算 | |
经济分类编码 | 经济分类名称 | |
栏 次 | 1 | |
合 计 | 2,095.41 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,095.41 |
30201 | 办公费 | 74.01 |
30202 | 印刷费 | 49.78 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 1.49 |
30205 | 水费 | 7.77 |
30206 | 电费 | 120.68 |
30207 | 邮电费 | 84.73 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 143.60 |
30211 | 差旅费 | 95.16 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 222.52 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.43 |
30216 | 培训费 | 41.96 |
30217 | 公务接待费 | 1.70 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 52.07 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 35.42 |
30227 | 委托业务费 | 82.81 |
30228 | 工会经费 | 35.24 |
30229 | 福利费 | 494.08 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 153.88 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 398.08 |
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 |
采购情况表
公开12表 | ||||
编制单位:南京市秦淮区人民法院 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 行次 | 采购决算 | ||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 1 | 70.43 | 70.43 | 0.00 |
货物 | 2 | 20.74 | 20.74 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 49.69 | 49.69 | 0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
第三部分 秦淮区人民法院2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
秦淮区人民法院2015年收入总计8744.77万元,与2014年收入总计相比,减少了59.17万元,减少0.67%。2015年支出总计8744.77万元,与2014年支出总计相比,减少59.17万元,减少0.67%。收入、支出减少是由于同级财政拨款的减少,以及厉行节约,相应费用缩减。其中:
(一)收入总计8744.77万元。包括:
1.财政拨款收入8279.39万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比,减少了493.12万元,减少5.62%。主要原因是同级财政在公共安全支出上的拨款减少。
2.年初结转和结余465.38万元,主要为区法院上年结转本年使用的一般公共预算拨款的公共安全支出资金。
(二)支出总计8744.77万元。包括:
1.公共安全支出7633.18万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设及其他法院支出。与上年相比,减少了173.33万元,减少2.22%,减少原因为公用经费及办案经费的节约与缩减。
社会保障和就业支出584.65万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。与上年相比增加了76.25万元,增加15%,增加原因为离退休人数的增加以及离退休工资调整。
住房保障支出507.88万元,主要用于住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加63.85万元,增加14.38%,增加原因为公积金和购房补贴缴存基数增加,提租补贴提高。
2.年末结转和结余19.06万元,为区法院本年度预算安排未使用完的公用经费。
二、收入决算情况说明
秦淮区人民法院本年收入合计8279.39万元,其中:财政拨款收入8279.39万元,占100%。
三、支出决算情况说明
秦淮区人民法院本年支出合计8725.71万元,其中:基本支出7912.11万元,占90.68%;项目支出813.6万元,占9.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
秦淮区人民法院2015年度财政拨款收入总决算为8744.77万元,与上年相比,减少59.17万元,减少0.67%,减少主要原因是同级财政在公共安全支出上的拨款减少。支出总决算8744.77万元,与上年相比减少59.17万元,减少0.67%。虽然在住房保障支出及社会保障和就业支出上有所增加,但因公用经费及办案经费的节约与缩减,支出总体比上年减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区人民法院2015年财政拨款支出8725.71万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少33.23万元,减少0.38%。主要原因是虽然在住房保障支出及社会保障和就业支出上有所增加,但因公用经费及办案经费的节约与缩减,支出总体比上年减少。
秦淮区人民法院2015年度财政拨款支出年初预算为8136.74,支出决算为8725.71万元,决算数大于年初预算的主要原因是转移支付未列入年初预算,增人增资及其他追加预算的情况。其中:
(一)公共安全
1.法院行政运行。年初预算5090.85万元,支出决算6068.49万元,决算大于预算的原因主要是人员经费的编制依据日期为2014年9月30日,之后人数及工资标准都发生了变动。
2.一般行政管理事务。年初预算240万元,支出决算70.43万元。决算小于预算的原因是部分采购项目未按原计划实施。
3.法院案件审判。年初预算1596万元,支出决算为851万元。决算小于预算的原因是厉行节约,办案业务费大幅度缩减。
4.法院案件执行。年初预算40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。
5.法院两庭建设。年初预算为220万元,支出决算为288.26万元。决算大于预算的原因是大楼基建利息的增加。
6.其他法院支出。年初预算为0万元,支出决算为315万元。决算大于预算的原因是该支出为转移支付资金,未列入年初预算中。
(二)社会保障和就业支出
1.归口管理的行政单位离退休。年初预算为519.64万元,支出决算为584.65万元,决算大于预算的原因是年初预算中离退休的人数和工资标准取数日期为2014年9月30日,之后的人数和工资均发生了变动。
(三)住房保障支出
1.住房公积金。年初预算为238.81万元,支出决算为272.8万元;
2.提租补贴。年初预算为103.35万元,支出决算为107.47万元;
3.购房补贴。年初预算为88.09万元,支出决算为127.61万元。
住房保障支出决算大于预算的原因是住房公积金、购房补贴的缴存基数增加,提租补贴提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区人民法院2015年度财政拨款基本支出7912.11万元,其中:
(一)人员经费5816.71万元。主要包括:基本工资646.91万元、津贴补贴1314.61万元、奖金813.52万元、社会保障缴费148.22万元、其他工资福利支出1341.54万元、离休费60.77万元、退休费517.61万元、抚恤金13.25万元、生活补助9.52万元、医疗费49.22万元、住房公积金272.8万元、提租补贴107.47万元、购房补贴127.61万元,其他对个人和家庭的补助支出393.66万元。
(二)公用经费2095.40万元。主要包括:办公费74.01万元、印刷费49.78万元、手续费1.49万元、水费7.77万元、电费120.68万元、邮电费84.73万元、物业管理费143.6万元、差旅费95.16万元、维修(护)费222.52万元、会议费0.43万元、培训费41.96万元、公务接待费1.7万元、被装购置费52.07万元、劳务费35.42万元、委托业务费82.81万元、工会经费35.24万元、福利费494.08万元、公务用车运行维护费153.88万元、其他商品和服务支出398.08万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区人民法院2015年一般公共预算财政拨款支出8725.71万元,与上年相比减少33.23万元,减少0.38%。主要原因是虽然在住房保障支出及社会保障和就业支出上有所增加,但因公用经费及办案经费的节约与缩减,支出总体比上年减少。秦淮区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8136.74万元,支出决算为8725.71万元,决算数大于年初预算的主要原因是转移支付未列入年初预算,增人增资及其他追加预算的情况。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7912.11万元,其中:
(一)人员经费5816.71万元。主要包括:基本工资646.91万元、津贴补贴1314.61万元、奖金813.52万元、社会保障缴费148.22万元、其他工资福利支出1341.54万元、离休费60.77万元、退休费517.61万元、抚恤金13.25万元、生活补助9.52万元、医疗费49.22万元、住房公积金272.8万元、提租补贴107.47万元、购房补贴127.61万元,其他对个人和家庭的补助支出393.66万元。
(二)公用经费2095.40万元。主要包括:办公费74.01万元、印刷费49.78万元、手续费1.49万元、水费7.77万元、电费120.68万元、邮电费84.73万元、物业管理费143.6万元、差旅费95.16万元、维修(护)费222.52万元、会议费0.43万元、培训费41.96万元、公务接待费1.7万元、被装购置费52.07万元、劳务费35.42万元、委托业务费82.81万元、工会经费35.24万元、福利费494.08万元、公务用车运行维护费153.88万元、其他商品和服务支出398.08万元。
九、一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出情况说明
秦淮区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出171.95万元,占"三公"经费的99.02 %;公务接待费支出1.7万元,占"三公"经费的0.98%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出171.95万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出18.07万元,年初预算中未安排公务用车购置支出。决算产生费用的原因是与省法院结算上年度警车购置尾款,本年度未购置车辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出153.88万元,完成预算的55.85%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,车辆维护费用缩减。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、燃油、维修及过路过桥费、停车费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量78辆。
3.公务接待费1.7万元。其中:
国内公务接待支出1.7万元,完成预算的3.4%,决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待,降低接待标准。国内公务接待主要为接待兄弟法院的参观学习及协作办案等。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次,148人次。
秦淮区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.43万元,完成预算的0.86%,决算数小于预算数的主要原因减少会议次数,降低标准。2015 年度全年召开会议3个,参加会议49人次。主要为因"非吸"案件与公安等多部门的协调会议和赃款发放工作。
秦淮区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出41.96万元,完成预算的41.96%,决算数小于预算数的主要原因培训次数减少,标准降低。2015 年度全年组织培训26个,组织培训495人次。主要为审判人员业务培训、长期临时聘用人员速录技能培训、法警业务练兵等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
秦淮区人民法院无政府性基金预算收入和支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出2095.40万元,比2014年减少1131.01万元,降低35.05 %,减少的主要原因是以打造节约型机关为出发点,办公费大幅度缩减,同时办案业务费方面,卷宗材料印刷费、办案差旅费、劳务费、资料购置费、被装购置费等都明显比上年度减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额70.43万元,其中:政府采购货物支出20.74万元、政府采购服务支出49.69万元。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆78辆,其中,一般公务用车24辆、一般执法执勤用车54辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出,如保障机构正常运转、开展各管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
五、住房保障支出:指政府用于保障性住房及住房改革的支出。
六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、"三公"经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,"机关运行经费"暂指一般公共预算安排的基本支出中的"商品和服务支出"经费。